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宁夏回族自治区中卫市中宁县出台内部审计工作实施方案 筑牢经济监督“防火墙”

发布时间:2025-09-12来源:宁夏回族自治区中卫市中宁县审计局作者:门帆玲 吴海乐点击:16

近日,宁夏回族自治区中卫市中宁县委审计委员会出台《中宁县关于加强内部审计工作的实施方案》(以下简称《方案》),聚焦经济监督关键环节,以系统性举措全面筑牢高质量发展“防火墙”。该方案围绕健全体系、创新机制与精准指导三大方向着力,通过推动内审机构全覆盖、构建内部审计全链条、促进监督力量深度融合,提升内部审计监督风险防控能力,为县域经济社会健康规范运行提供坚实保障。

健全体系,明确重点:实现内审机构“全覆盖”

《方案》明确,全县重点单位要设立内部审计机构或指定履行内部审计职责的内设机构,并依法建立健全内部审计制度,配备与内部审计工作要求相适应的内部审计人员,明确内部审计职责,并保证内部审计工作独立性,为内部审计人员开展工作提供有力支持和保障。具体明确三类主体要首先建立内审机构并开展工作,其他规模较小部门单位逐步开展:一是行业主管部门,如教育、卫生健康、住建、交通运输、市场监管等承担系统监管职责的部门;二是重点企事业单位,如财政、财务收支金额较大或者所属单位较多的政府部门及事业单位;三是国有和国有资本占控股地位或者主导地位的县属企业。

创新机制,强化协同:构建内部审计“全链条”

《方案》要求,开展内部审计工作要根据有关法律法规、内部审计准则规定及职业规范和本单位的相关规定执行,找准职责定位,严格审计程序,发挥职能作用;要承担审计整改的主体责任,建立审计整改长效机制,对整改问题进行跟踪检查并督促落实,坚持揭示问题与推动解决问题相统一,规范管理与完善制度相结合,内部审计监督与其他监督力量相融合;要强化协作配合和结果运用。加强与巡视巡察和内部纪检监察、组织人事等其他监督力量的协作配合,建立信息共享、结果共用、重要事项共同实施、问题整改共同落实等工作机制。

精准指导,提质增效:促进监督力量“深融合”

《方案》提出,审计部门要对各单位内部审计工作履行业务指导和监督职责,在促进单位规范管理、完善内控机制、防范风险和提质增效等方面持续发力。指导推动各单位建立健全内部审计制度,监督内部审计职责履行情况,检查内部审计业务质量;建立内部审计资料备案制度。定期督促各单位按时报送内部审计工作计划、审计报告、审计发现问题整改情况和内部审计工作总结,确保内部审计资料备案的完整和准确。做好内部审计与政府审计的衔接,不断拓展审计监督广度和深度,消除审计监督盲区,防范审计监督中存在的信息不对称、监督周期长、延伸触角短、时效性不强等问题,实现政府审计与内部审计优势互补,有效提升审计全覆盖工作质效。




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