浙江省舟山:审计三举措提升国企审计效能
发布时间:2022-03-23来源:浙江省审计厅作者:徐国增 金恒洁点击:4252021年底浙江省舟山市审计局开展市属国有企业对外投资和工程建设专项审计调查,通过对审计力量配置、审计组织模式、审计技术方法等方面大胆创新,全面提高审计广度、深度、精度,取得较好审计效果。目前,审计报告得到市委书记批示,移送案件线索8起。
强化审计力量配置。推进国家审计与内部审计协同,有效发挥内部审计作用,缓解国家审计力量不足,实现国家审计与内部审计1+1>2的效果。此次审计调查工作,舟山审计召集8家重点国企所有内部审计人员和投资、基建等领域专家共30余人组成联合审计调查组,有效解决审计力量不足特别是专业技术人才缺乏的难题。
优化审计组织模式。对于系统性大兵团审计,如何做到有序高效,科学的组织模式是关键。审计组制定了审计工作方案,开展审前培训,明确审计目标、审计事项、审计内容、审计重点、审计措施、审计步骤、审计组织者和审计调查各环节责任人。为找准审计调查方向,节省审计现场实施时间,审计组将调查了解阶段工作分派给各国企集团负责,并在其自查基础上,组织各集团交叉核查,对自查、核查报告格式、表格和工作要求等进行了统一规范。
改进审计技术方法。审计组成立数据分析小组,将调查了解阶段工作收集的电子业务台账、财务数据、开票信息数据,与自查、核查报告和表格的相关信息进行比对分析,查找疑点线索,锁定15家企业作为审计调查的重点对象和事项;之后分成若干个审计调查小组,对每家企业的疑点事项进行调查核实,精准发力,提高审计效率。
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