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四川省南充市顺庆区审计局多措并举推动内部审计工作提质增效

发布时间:2024-04-22来源:四川省南充市审计局作者:周 朋点击:89

四川省南充市顺庆区审计局充分发挥内部审计作用,扎实推进内部审计工作全区“一盘棋”。2023年,内部审计共发现问题373个,问题金额4028.64万元,促进修订完善制度19个,优化完善业务流程95个,为促进所在单位完善内控机制,规范管理、防范风险发挥了积极作用。

完善制度机制,夯实工作基础。年初结合年度审计任务,统一印发全区内审工作计划;制定约谈办法,对不按规定设立内审机构,或内审人员出现违规行为的,对单位主要负责人进行约谈;联合区委目标办,将全区内审工作纳入年度绩效考核范围,以制度的完善强化对内审工作的监督。

加强队伍建设,提升审计质效。积极探索内部审计培训新模式,通过“以审代训、审训结合”模式。组织3批次20余人参与区审计局多个审计项目,通过实战练兵,有效提升内审人员综合素养。

强化统筹结合,发挥功能作用。结合年度审计项目计划编制,将被审计单位内审工作开展情况纳入项目实施方案,对被审计单位内部审计计划制定及执行、发现问题整改、审计报告质量等情况予以重点关注。走访调研指导12家单位,重点对3个区级部门、2个乡镇和1家国有企业内审发现问题的整改情况进行抽查,推动内审指导监督工作落到实处、取得实效。




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