强化内审指导监督 筑牢行业风险防线
发布时间:2026-04-07来源:江苏省泰州市审计局作者:李莉点击:15为切实履行内部审计指导监督职能,坚持分类指导、精准施策,推动行业主管部门内部审计工作提质增效,近日,江苏省泰州市审计局与市卫健委召开专题座谈会,围绕落实《关于加强部门合作推进全市卫健系统内部审计工作高质量发展的通知》、提升卫健系统内审工作质效进行深入交流。
会上,双方共同学习了习近平总书记对审计工作的重要指示批示精神和全国及省市审计工作会议精神,深刻领会加强内部审计指导监督、构建全覆盖审计监督体系的部署要求,进一步统一思想、明确方向。市卫健委结合工作实际,详细汇报了本系统内部审计开展情况,交流了在内审机构设置、人员力量配备、重点领域审计、问题整改落实等方面存在的困难与不足。同时,介绍了本年度内部审计工作安排和重点任务部署,希望市审计局在开展重点审计项目、规范内部审计流程、强化业务实操指导等方面给予专业支持和精准指导。
市审计局针对卫健系统内审工作短板和实际需求,提出针对性的指导意见:深化落实内部审计挂钩指导制度,明确专人挂钩指导市卫健委审计项目,开展全流程的业务指导,加强《泰州市内部审计业务操作指引》的运用,提升内部审计工作规范化水平。同时,通过专题培训、案例讲解、现场指导等方式,破解卫健系统内审工作中的难点堵点,助力补齐内审工作短板。
双方将继续以合作意见为抓手,强化审计机关指导与行业主管部门主抓协同发力,切实发挥内部审计“第一道防线”作用,不断提升卫健系统内部治理水平和资金使用效益,为全市卫生健康事业高质量发展提供有力保障。
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