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山东省烟台市福山区审计局精准发力提升内部审计质效

发布时间:2025-12-08来源:山东省烟台市审计局作者:杨尚奇点击:49

近年来,山东省烟台市福山区审计局健全完善内部审计监督机制,精心谋划布局、精准施策发力,在新时代审计工作要求下,确保内部审计工作系统性、规范性与实效性有机结合,助力区域经济行稳致远。

一是构建督导体系,夯实内审根基。为全面提升内部审计工作规范性与实效性,制定出台《关于加强和改进全区内部审计指导工作的意见》,系统规范审计全流程操作,明确审计取证、底稿编制、事实认定等关键环节的具体标准与要求。在此基础上,创新构建“计划制定—方案会商—动态跟审—报考评价”的全链条指导机制,强化闭环管理。实施精细化、“网格化”管理模式,将全区各内审单位分区划片、责任到人,全程督导跟进,确保各项审计工作有序推进、高效落实,为内审工作奠定稳固制度基础。

二是提升专业素养,增强实战能力。推行“以审代训”培养模式,精选财政资金审计与民生项目审计等多领域典型项目,组织内审人员深度参与审计实践。内审人员从审前调查、方案设计,到现场取证、研判分析,再到报告撰写与整改跟踪,经历全链条实战淬炼。由审计业务骨干实施“一对一”指导帮扶,通过手把手实践教学、典型案例剖析和实战经验分享,持续锤炼内审人员专业功底和实战本领,推动内审队伍能力建设与时俱进,为内审事业高质量发展注入强劲内生动力。

三是锚定重点领域,深化协同联动。深入剖析政策性强、资金量大、风险易发的关键对象,通过协同内部审计机构开展深入调研,分析研判潜在风险点,系统整理出财务管理、政策执行、风险防控等6大类共35条常见问题的共性清单。针对不同行业特点,梳理出涵盖工程建设、公共采购、资产管理等7个重点领域的“个性化”问题清单,通过实施“双审联动”,有力推动各单位开展自查自纠,严格监督被审计单位落实整改,有效促进国家审计与内部审计在目标协同、步骤一致、成果共享上的深度融合,提升审计监督的整体效能和整改成效。




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