山东省济南财金集团聚焦全流程管控出台内审质量管理办法
发布时间:2025-12-01来源:山东省济南市审计局作者:佚名点击:64近日,山东省济南财金集团印发《内部审计质量管理办法(试行)》,系统构建覆盖审计计划、实施、报告、整改等全过程的质控体系,进一步规范审计行为,提升审计监督效能,为集团高质量发展提供有力保障。
《办法》共七章三十条,明确依法审计、问题导向等五项基本原则。《办法》突出审计计划的引领作用,严把“源头关”;规范现场实施流程,夯实质量“基础关”,确保审计证据合法、适当、充分;创新建立审计报告“三读”机制,严守“出口关”;压实整改责任,实行全周期管理,推动问题真改实改、落实到位,形成监督闭环。此外,《办法》还对审计归档、成果运用及内部质量检查等作出规定,着力构建持续改进的质量提升长效机制。
该《办法》的制定与实施,是济南财金集团对标国家审计准则和市审计局全过程质量控制要求,结合自身实际强化内部治理的重要举措,推动集团内部审计工作迈入系统化、标准化、精细化的新阶段。
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